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【江西,九江市】九江市檔案館2023年單位預算
發(fā)布時間:2023-02-09
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***市檔案館***單位***

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***市檔案館***單位***

目 錄

第一部分 ***市檔案館概況

一、單位主要職責

二、機構***

第二部分 ***市檔案館***單位***

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、部門整體支出績效目標表

十一、項目績效目標表

第三部分 ***市檔案館***單位***

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 ***市檔案館概況

一、單位***

要求:***市委、市政府的有關文件規(guī)定,詳細說明本部門的主要職責。

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家、省市有關檔案管理的法律法規(guī)、規(guī)章及方針、政策,制定和實施本館檔案管理制度、業(yè)務標準,集中統(tǒng)一***市直機關、群眾團體、企事業(yè)單位******體、門類檔案資料。

(二)依法接收***市檔案館接***市直機關、群眾團體、企事業(yè)單位***;征集散存在社會上反***市各個歷史時期、具有重要保存價***料,以及著名人物在九江活動中形成的檔案資料。

(三)安全***市直機關、群眾團體、企事業(yè)單位***;開展館藏檔案資料的整理、保護、搶救和統(tǒng)計等各項基礎業(yè)務工作;按照《保密法》《檔案法》的有關規(guī)定,做好館藏檔案資料的解密、鑒定、開放工作。

(四)開展檔案資料利用服務工作,為黨委和政府及社會各方面提供檔案服務。

(五)***市直單位***。

(六)運用檔案資源,編研、出版檔案史料,舉辦檔案陳列展覽,推進檔案文化建設。

(七)開展檔案信息化建設,推進館藏檔案數字***區(qū)域檔案信息資源共享;加強檔案異質異地備份建設,保證數字檔案資源的永久保存、絕對安全和有效利用。

(八)開展館際業(yè)務交流和合作,促進檔案館工作規(guī)范化管理水平提高。

(九)負責檔案專業(yè)技術和本館專業(yè)人才隊伍建設工作。

(十)***市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構***

2023年***市檔案館共有預算單位1個,包括:(詳列各二級預算單位***)。

編制人數小計19,其中:行政編制人數0,參照公務員管理的事業(yè)編制人數19,全部補助事業(yè)編制人數19,自收自支編制人數0人。實有人數小計39,其中:在職人數小計19,行政在職人數0,參照公務員管理的事業(yè)單位***19,全部補助事業(yè)在職人數19人。離休人數小計1,退休人數小計19,退職人員0,遺屬人數0人。在校學生0,其中:本科生人數0人,專科生人數0人。

第二部分 ***市檔案館***單位***

(部門預算需公開的十一張表)

第三部分 ***市檔案館***單位***

一、***單位***

(一)收入預算情況

2023年***市檔案館收入預算總額為606.71273.14財政撥款收入606.71294.140000021(二)支出預算情況

2023年***市檔案館支出預算總額為支出預算總額為606.71273.14其中:

按支出項目類別劃分:基本支出498.71241.14417.2967.2514.170項目支出108320108000按支出功能科目劃分:一般公共服務支出409.71143.40000144.53105.8924.7611.180027.7112.67按支出經濟分類劃分:工資福利支出417.29235.66161.355.714.170.2813.9000(三)財政撥款支出情況

2023年***市檔案館財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額606.71273.14按支出功能科目劃分:一般公共服務支出409.710144.5324.7627.71按支出項目類別劃分:基本支出498.71241.14417.2967.2514.170項目支出1083294.1013.9(四)政府性基金情況

2023年***市檔案館政府性基金支出預算__0__

按支出項目類別劃分:

(如無,則說明沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出)

(五)國有資本經營情況

2023年***市檔案館國有資本經營支出預算_0___

按支出項目類別劃分:

(如無,則說明沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出)

(六)機關運行經費等重要事項的說明

***部門機關運行費預算36.29

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

***部門所屬各單位***82,其中:政府采購貨物預算0.4,政府采購工程預算0,政府采購服務預算81.6

(八)國有資產占有使用情況

截至******月***日,部門共有車輛0,其中:一般公務用車實有數0,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛。

***部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單***元以上大型設備具體為:。

(九)市檔案館項目情況說明(部門本級)

1.檔案鑒定、開放、保管、利用、征集、編研等工作項目

1)項目概述

檔案資源體系建設

檔案利用體系建設

檔案安全體系建設

2)立項依據

《中華人民共和國檔案法》《***省檔案管理條例》《***省市縣級綜合檔案館業(yè)務建設評價***/span>

3)實施主體

組織實施監(jiān)督單位:***市檔案館;項目具體實施單位:保管利用科、信息技術科、征集編研科。

4)實施方案

一是在堅持穩(wěn)中求進,加強基礎業(yè)務建設方面??茖W編制好“十四五”規(guī)劃,全面落實業(yè)務建設評價***加強重大活動、重點項目和重大事件中的檔案收集整理工作;加大社會檔案資源的征集力度,加大進到期檔案移交工作力度;推進館藏檔案鑒定開放、已開放檔案涉密件清理工作;深化民生檔案“異地查檔、跨館服務”工作,推進檔案資源共享利用。

二是在堅持服務為先,加強檔案文化建設方面,積極挖掘檔案信息資源,開發(fā)優(yōu)秀檔案文化產品,編輯出版《九江疫情防控檔案文獻匯編》;舉辦檔案專題展;組織開展國際檔案日系列宣傳活動;通過網站、微信公眾號和微博等新媒體,加大檔案宣傳力度。

三是在堅持底線思維,加強檔案安全體系方面,定期開展檔案安全大檢查活動,切實防范和妥善處置檔案安全事故;嚴格執(zhí)行檔案庫房和檔案實體安全管理工作機制,開展檔案庫房設施設備完善工作,改善檔案實體安全管理條件;做好檔案數據備份與異地備份工作;進一步健全檔案安全防范體系,提升檔案保管保護水平,確保檔案實體和信息的絕對安全。

5)實施周期

******月***日--******月***日。

6)年度預算安排

一是上年結轉經費的其中***元用于支付***購置臭氧消毒倉尾款。

二是利用經***元用于補充檔案數字化***元用于檔案開放鑒定,***元用于檔案庫房日常管理維護,***元用于檔案數據存儲及異地異質***元用于購置紅色書籍豐富館藏***元用于編輯出版***元用于征集社會散存檔***元用于征***市老照片入館收藏。

7)績效目標和指標

檔案鑒定開放數量1000件以上,征集老照片數量1200張以上,征集社會散存檔案數量50件以上,購置紅色書籍數量15冊,編輯出版書籍數量200冊。

2.館藏檔案數字化項目

1)項目概述

檔案信息化建設

2)立項依據

《中華人民共和國檔案法》《***省檔案管理條例》《***省市縣級綜合檔案館業(yè)務建設評價***/span>

3)實施主體

組織實施監(jiān)督單位:***市檔案館;項目具體實施單位:保管利用科、信息技術科、征集編研科。

4)實施方案

在堅持提質增效,加強數字檔案館建設方面。完成館藏第三期檔案數字化任務;加強現行電子文件的接收管理;推進電子檔案庫房建設。

5)實施周期

******月***日--******月***日。

6)年度預算安排

一是利用上年度結轉經費中的4***元用于支付第五期數字化尾款。

二是利用檔案數字化專項***元用于完成第六期館藏檔案數字化工作。

7)績效目標和指標

完成第六期館藏檔案數字化150萬畫幅的工作,項目質檢合格率達95%以上。

二、***“三公經費預算情況說明

2023年***市檔案館"三公"經費財政撥款安排2.75萬因公出國00。

公務接待2.750按預算額度計劃。

公務用車運行00。

公務用車購置00

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各單位***。

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位***。

(四)事業(yè)單位***:指事業(yè)單位***。

五)附屬單位***:反映事業(yè)單位***。包括附屬的事業(yè)單位***。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位***。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位***。

(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補***收支差額的數額。

(九)上年結轉和結余:填列***全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對單位***(明細到項級),結合部門實際,參照《***政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

(一)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

(三)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(五)工資福利支出:反映單位***,以及為上術人員繳納的各項社會保險費等。

(六)對個人和家庭的補助:反映政府有于對個人和家庭的補助支出。

(七)商品和服務支出:反映單位***。

(八)資本性支出:反映各單位***。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

由單位***。

(一)檔案事務:反映檔案方面的支出。

(二)檔案館:反映中央和地方各級檔案館的支出。


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