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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息服務(wù)中心2023年度單位決算公開報(bào)告
發(fā)布時(shí)間 2024-10-01 截止日期 立即查看
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******度單位*** 目 錄 第一部分 基本情況2 一、部門(單位)職責(zé)2 二、機(jī)構(gòu)***2 第二部分 ***度部門決算公開表2 第三部分 ***度部門決算情況說(shuō)明3 一、收入支出總體情況說(shuō)明3 二、收入決算情況說(shuō)明4 三、支出決算情況說(shuō)明4 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明4 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明5 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明6 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明7 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明8 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明9 十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明11 十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明13 第四部分 名詞解釋15 第一部分 基本情況 一、部門(單位)職責(zé) (一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)科學(xué)技術(shù)、工業(yè)、信息化的方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)章;根據(jù)本縣實(shí)際依法擬定并組織實(shí)施本縣科學(xué)技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、工業(yè)、信息化工作的政策、決定。 (二)研究分析科學(xué)技術(shù)、工業(yè)和信息化促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題,制定本縣科學(xué)技術(shù)、工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略,確定科學(xué)技術(shù)、工業(yè)和信息化優(yōu)先發(fā)展的目標(biāo),編制全縣科學(xué)技術(shù)、工業(yè)和信息化發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 (三)負(fù)責(zé)組織擬訂我縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃;協(xié)調(diào)落實(shí)利用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的政策、措施;協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)全縣工業(yè)節(jié)能降耗工作。組織實(shí)施高新技術(shù)、星火計(jì)劃、火炬計(jì)劃、上級(jí)部門下達(dá)各類科技計(jì)劃項(xiàng)目和科技成果的推廣,組織信息技術(shù)和專利技術(shù)的推廣應(yīng)用,負(fù)責(zé)全縣高新技術(shù)企業(yè)、項(xiàng)目和產(chǎn)品的初審工作。 (四)負(fù)責(zé)我縣科學(xué)技術(shù)進(jìn)步工作的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)優(yōu)化科技資源配置;管理全縣科技成果鑒定、登記、統(tǒng)計(jì)工作,負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)、省級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的初審、申報(bào)工作;負(fù)責(zé)全縣技術(shù)合同的認(rèn)定工作,負(fù)責(zé)技術(shù)合同法、專利法和實(shí)施與管理;管理規(guī)范全縣***市場(chǎng),管理民營(yíng)科技機(jī)構(gòu),并指導(dǎo)民營(yíng)科技工作。 (五)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、促進(jìn)全縣中小企業(yè)的改革與發(fā)展;指導(dǎo)全縣工業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)及質(zhì)量管理和信息化行業(yè)安全生產(chǎn)及質(zhì)量管理;負(fù)責(zé)解決全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題,組織重要物資的緊急調(diào)度和工業(yè)、信息化應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全縣工業(yè)、信息化、高技術(shù)類項(xiàng)目招商引資工作;負(fù)責(zé)提出全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向及財(cái)政性建設(shè)資金安排的意見,按權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。 (六)宏觀指導(dǎo)各種經(jīng)濟(jì)成份的企業(yè),負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各工業(yè)和信息化行業(yè)發(fā)展和管理,規(guī)范行業(yè)行為;統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作;促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣電子政務(wù)發(fā)展,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享。 (七)監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家頒布的信息化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全標(biāo)準(zhǔn);推進(jìn)信息化和工業(yè)化的融合,推進(jìn)高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合,促進(jìn)工業(yè)發(fā)展壯大,加快推進(jìn)我縣信息化建設(shè);負(fù)責(zé)維護(hù)本縣信息安全和信息安全保障體系建設(shè);負(fù)責(zé)信息化的產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督和管理;依法對(duì)信息***市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)管,監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)之間互聯(lián)互通,保障公平競(jìng)爭(zhēng);負(fù)責(zé)全縣公共通信資源包括無(wú)線電頻率、無(wú)線***道的分配和因特網(wǎng)域名、地址***。 (八)負(fù)責(zé)全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與推進(jìn)。組織我縣的重大科技項(xiàng)目攻關(guān)和引進(jìn)技術(shù)的消化、吸收、創(chuàng)新,加強(qiáng)全縣科技、工業(yè)和信息化行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化。負(fù)責(zé)全縣專利管理和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作,負(fù)責(zé)專利糾紛的調(diào)處和冒充專利行為的查處工作。負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)、工業(yè)、信息化和知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳工作。 (九)負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣科學(xué)技術(shù)、工業(yè)和信息化系統(tǒng)工作人員的教育培訓(xùn)工作和企業(yè)管理方面人員培訓(xùn)工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門***鎮(zhèn)科技、工業(yè)、信息化建設(shè)工作,協(xié)同有關(guān)部門推進(jìn)行業(yè)、企業(yè)和農(nóng)村的科技進(jìn)步。 (十)負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃和計(jì)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣的科學(xué)技術(shù)普及工作。 (十一)負(fù)責(zé)做好全縣科技、工業(yè)和信息化的統(tǒng)計(jì)與上報(bào)工作。 (十二)承辦縣委、縣政府和上級(jí)部門交辦的其它工作。 二、機(jī)構(gòu)*** 納入瓊中縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息服務(wù)中心***度單位***: ***單位 第二部分 ***度部門決算公開報(bào)表 一、收入支出決算公開表 二、收入決算公開表 三、支出決算公開表 四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 以上報(bào)表見附件1。 ?? 第三部分 ***度單位*** 收入支出總體情況說(shuō)明 ?? ??***度收入總計(jì)184***元,支出總計(jì)184***元,與***度相比,收入、支出總計(jì)各增加105***元,增加57.43%。主要原因:一是科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金;二是中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)。使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元,較***度決算***元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11***元,主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余技術(shù)改造資金。 (一)收入總計(jì)主要構(gòu)成。 本年收入173***元。 使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元,較***度決算數(shù)持平 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)***元,主要是技術(shù)改造資金,較***度決算數(shù)增加(***元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是技術(shù)改造資金。 (二)支出總計(jì)主要構(gòu)成。 本年支出173***元。 結(jié)***元,較***度決算數(shù)持平。 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)***元,主要是技術(shù)改造資金。 (簡(jiǎn)要說(shuō)明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的構(gòu)成),較***度決算數(shù)增加(***元,增長(zhǎng)(下降)0。 ?? 二、收入決算情況說(shuō)明 ??本年收入合計(jì)173***元,其中:財(cái)政撥款收入173***元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入***元,占0%;事業(yè)收入***元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入***元,占0%;附屬單位******元,占0%;其他收入***元,占0%。 三、支出決算情況說(shuō)明 本年支出合計(jì)173***元,其中:基本支出21***元,占12.65%;項(xiàng)目支出151***元,占87.34%;上繳上級(jí)支出***元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出***元,占0%;對(duì)附屬單位******元,占0%。 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款收入164***元,支出164***元。與***度相比,財(cái)政撥款收入、支出各增加9***元,增長(zhǎng)59.02%。主要原因:一是科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金;二是中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出164***元,占本年支出合計(jì)的100%。與***度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加9***元,增加59.02%,主要原因是科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金;中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出164***元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出65***元,占39.53%;社會(huì)保障和就業(yè)支出3***元,占2.17%;衛(wèi)生健康支出2***元,占1.69%;節(jié)能環(huán)保支出45***元,占27.49%;交通運(yùn)輸支出11***元,占7.25%;資源勘探工業(yè)信息等支出3***元,占19.71%;住房保障支出1***元,占0.75%。 (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為105***元,支出決算為164***元,完成年初預(yù)算的100%。其中: 1、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。 年初預(yù)***元,支出決算為1***元,完成年初預(yù)算的97.94%。 2、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。 年初預(yù)***元,支出決算為32***元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、高新技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)資金。 3、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))。 年初預(yù)算為51***元,支出決算為30***元,完成年初預(yù)算的59.84%??萍紕?chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)資金。 4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位***(項(xiàng))。 年初預(yù)算為1***元,支出決算為1***元,完成年初預(yù)算的99.43%。補(bǔ)發(fā)基礎(chǔ)績(jī)效,社保補(bǔ)差。 5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位***(項(xiàng))。 年初預(yù)算為1***元,支出決算為2***元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:退休人員職業(yè)年金。 6、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。 ??年初預(yù)算為1***元,支出決算為1***元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:醫(yī)療補(bǔ)差。 7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)事業(yè)單位***(項(xiàng))。 ??年初預(yù)算為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的97.25%。 8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。 ??年初預(yù)算為1***元,支出決算為1***元,完成年初預(yù)算的102%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:補(bǔ)發(fā)基礎(chǔ)績(jī)效,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)差。 9、節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項(xiàng))。 年初預(yù)算為1***元,支出決算為45***元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)建設(shè)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)、新能源汽車補(bǔ)貼、新能源汽車推廣工作。 10、城***區(qū)支出(類)城***區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。 年初預(yù)算為2***元,支出決算為2***元,完成年初預(yù)算的89.43%。 11、交通運(yùn)輸支出(類)郵政業(yè)支出(款)郵政普遍服務(wù)與特殊服務(wù)(項(xiàng))。 年初預(yù)***元,支出決算為11***元,完成年初預(yù)算的239%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:追加村郵站建設(shè)補(bǔ)助資金 12、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。 年初預(yù)算為12***元,支出決算為13***元,完成年初預(yù)算的104.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因補(bǔ)發(fā)基礎(chǔ)績(jī)效、人員職務(wù)變動(dòng)。 13、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng))。 年初預(yù)***元,支出決算為6***元,完成年初預(yù)算的79.28%?;ヂ?lián)網(wǎng)統(tǒng)一出口、5G應(yīng)用場(chǎng)景開發(fā)、高位監(jiān)控綜合管理平臺(tái)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼。 14、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(項(xiàng))。 年初預(yù)算為12***元,支出決算為11***元,完成年初預(yù)算的88.84%。中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、5G建設(shè)運(yùn)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)貼。 ?15、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項(xiàng))。 年初預(yù)***元,支出決***元,完成年初預(yù)算的100%。遷移電線桿資金 16、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。 年初預(yù)算為1***元,支出決算為1***元,完成年初預(yù)算的98.02%。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款基本支出21***元,其中:人員經(jīng)費(fèi)19***元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出;生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)2***元,主要包括:商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 (一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出8***元,占本年支出合計(jì)的100%。與***度相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出持平。 (二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出8***元,主要用于以下方面:遷移電線桿資金。 (三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元,支出決算為8***元,完成年初預(yù)算的100%。 1、城***區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))。 年初***元,支出決算為8***元,完成年初預(yù)算的100%。遷移電線桿資金。 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 (一)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元,占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支***元,增長(zhǎng)0%。 (二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元,主要用于以下方面:此項(xiàng)無(wú)發(fā)生數(shù)。 (根據(jù)各部門(單位)實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列) (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的0%。其中:此項(xiàng)無(wú)發(fā)生數(shù)。 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 (一)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。 ?????***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算***元,支出決算為***元,完成預(yù)算的70.91%。 ????(二)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算***元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元,占69.32%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元,占1.59%。具體情況如下: 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出***元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。開支內(nèi)容包括:此項(xiàng)無(wú)發(fā)生數(shù)。 ????2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元。其中: 公務(wù)用車購(gòu)置支出***元,全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,主要用于……,年末公務(wù)用車保有量0輛。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元,主要用于出差燃料費(fèi)、車保險(xiǎn)費(fèi)、車維修費(fèi)。 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元,下降28.21%。主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定從嚴(yán)從緊控制支出、精打細(xì)算做好成本核算,從源頭上把好關(guān)。 ????3.公務(wù)接待費(fèi)支出***元,其中: 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出***元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次,接待7人次;主要用于業(yè)務(wù)交流等。 國(guó)(境)外接待***元,國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待0人次。 公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元,下降98.25%。主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定從嚴(yán)從緊控制支出、精打細(xì)算做好成本核算,從源頭上把好關(guān)。 十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。 (一)績(jī)效管理工作開展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求,可按照如下格式說(shuō)明:根據(jù)預(yù)算管理要求,我單位******度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中,自評(píng)項(xiàng)目14個(gè),共涉及資金164***元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)***度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉***元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)***度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉***元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。 (二)績(jī)效管理工作開展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(單位)組織對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中,自評(píng)項(xiàng)目14個(gè),共涉及資金164***元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。 部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果 無(wú) 部門評(píng)價(jià)***(三)財(cái)政評(píng)價(jià)***) 無(wú) 十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度科工信單位***2***元,比年初預(yù)算增***元,增長(zhǎng)0.77%。主要原因是差旅、駐村生活補(bǔ)助支出等。 (二)政府采購(gòu)支出情況。 ***度科工信單位******元,其中:政府采購(gòu)貨***元、政府采購(gòu)工***元、政府采購(gòu)服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 截至******月***日,本單位***0平方米,其中:辦公用房0平方米,業(yè)務(wù)用房0平方米,其他(不含構(gòu)筑物)0平方米。 本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是……。單價(jià)***(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。 年末在建工程60***元。 第四部分 名詞解釋 財(cái)政撥款收入:指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。 二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位***。 三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位***。 四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位***。 五、附屬單位***:指事業(yè)單位***。 六、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位***”等以外的收入。 七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。 八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位***。 十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位***)。 十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位***。 十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位***(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位***(含外賓接待)費(fèi)用。 十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 23

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