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【安徽,黃山市】黃山市黃山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2020年度單位決算的中標單位公示
發(fā)布時間 2024-07-13 截止日期 立即查看
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中標公告詳情

xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" / ***市***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院***度單位*** ******月 目 錄 第一部分 ***市***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院概況 一、主要職責 二、機構(gòu)*** 第二部分 ***市***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院***度單位*** 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 第三部分 ***市***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院***度單位*** 一、收入支出決算總體情況 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明 九、其他重要事項的情況說明 第四部分 名詞解釋 ***市***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院***度單位*** 第一部分 ***市***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院概況 一、主要職責 (一)***區(qū)人民提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、護理、康復理療等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。 (二)貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī),執(zhí)行中醫(yī)藥政策;擬定實施中醫(yī)藥中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃;指***區(qū)各醫(yī)療機構(gòu)***。 (三)確***區(qū)人民中西醫(yī)療健康需求,建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境,加強中醫(yī)醫(yī)院標準化管理。 ? (四)貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作,執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作;負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。??? ? (五)承擔疫情防控等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防、保健和康復醫(yī)療服務(wù)工作,開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。 ? (六)充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用,負***區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。??? ? ?(七)承***區(qū)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育工作。 ? (八)做***鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)***。??? ? (九)參與衛(wèi)生扶貧、義診及醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 ?? (十)***區(qū)委政***區(qū)衛(wèi)健委交辦的其他衛(wèi)生工作。 二、機構(gòu)*** ***市***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院***度單位***,無其他下屬單位***。 第二部分 ***市***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院***度單位*** 收入支出決算總表 公開01表 部門:***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院***元 收入 支出 項目 行次 金額***次 金額*** 欄次 2 一、一般公共預算財政撥款收入 1 861.89 一、一般公共服務(wù)支出 35 1.50 二、政府性基金預算財政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 36 0.00 三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 3 0.00 三、國防支出 37 0.00 四、上級補助收入 4 143.24 四、公共安全支出 38 0.00 五、事業(yè)收入 5 1,156.41 五、教育支出 39 0.00 六、經(jīng)營收入 6 0.00 六、科學技術(shù)支出 40 0.00 七、附屬單位*** 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 41 0.00 八、其他收入 8 418.66 八、社會保障和就業(yè)支出 42 6.71 9 九、衛(wèi)生健康支出 43 2,041.74 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 44 0.00 11 十一、城***區(qū)支出 45 0.00 12 十二、農(nóng)林水支出 46 0.00 13 十三、交通運輸支出 47 0.00 14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 48 0.00 15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 49 0.00 16 十六、金融支出 50 0.00 17 十七、援助其***區(qū)支出 51 0.00 18 十八、自然資源海洋氣象等支出 52 0.00 19 十九、住房保障支出 53 0.00 20 二十、糧油物資儲備支出 54 0.00 21 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 55 0.00 22 二十二、災害防治及應(yīng)急管理支出 56 0.00 23 二十三、其他支出 57 0.00 24 二十四、債務(wù)還本支出 58 0.00 25 二十五、債務(wù)付息支出 59 0.00 26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 60 0.00 本年收入合計 27 2,580.20 本年支出合計 61 2,049.95 使用非財政撥款結(jié)余 28 0.00 結(jié)余分配 62 0.00 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 0.00 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 63 530.25 30 64 總計 31 2,580.20 總計 65 2,580.20 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金***元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 收入決算表 公開02表 部門:***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院***元 功能分類科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位*** 其他收入 小計 其中:教育收費 類 款 項 欄次***合計 2,580.20 861.89 143.24 1,156.41 0.00 0.00 0.00 418.66 201 一般公共服務(wù)支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社會保障和就業(yè)支出 6.71 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事業(yè)單位*** 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 事業(yè)單位*** 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 撫恤 4.71 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 死亡撫恤 4.71 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 2,571.99 853.68 143.24 1,156.41 0.00 0.00 0.00 418.66 21002 公立醫(yī)院 2,570.65 852.34 143.24 1,156.41 0.00 0.00 0.00 418.66 *** 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 2,570.65 852.34 143.24 1,156.41 0.00 0.00 0.00 418.66 21011 行政事業(yè)單位*** 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 事業(yè)單位*** 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金***元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 支出決算表 公開03表 部門:***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院***元 功能分類科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位*** 類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 2,049.95 1,631.29 418.66 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服務(wù)支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社會保障和就業(yè)支出 6.71 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事業(yè)單位*** 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 事業(yè)單位*** 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 撫恤 4.71 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 死亡撫恤 4.71 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 2,041.74 1,623.08 418.66 0.00 0.00 0.00 21002 公立醫(yī)院 2,040.40 1,621.74 418.66 0.00 0.00 0.00 *** 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 2,040.40 1,621.74 418.66 0.00 0.00 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 事業(yè)單位*** 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金***元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 財政撥款收入支出決算總表 公開04表 部門:***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院***元 收 入 支 出 項目 行次 金額***次 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 欄次 1 欄次 2 3 4 5 一、一般公共預算財政撥款 1 861.89 一、一般公共服務(wù)支出 30 1.50 1.50 0.00 0.00 二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 3 0.00 三、國防支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科學技術(shù)支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游體育與傳媒支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社會保障和就業(yè)支出 37 6.71 6.71 0.00 0.00 9 九、衛(wèi)生健康支出 38 853.68 853.68 0.00 0.00 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城***區(qū)支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、農(nóng)林水支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通運輸支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其***區(qū)支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然資源海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、糧油物資儲備支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、災害防治及應(yīng)急管理支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合計 24 861.89 二十四、債務(wù)還本支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 0.00 二十五、債務(wù)付息支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共預算財政撥款 26 0.00 二十六、抗疫特別國債安排的支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金預算財政撥款 27 0.00 本年支出合計 56 861.89 861.89 0.00 0.00 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 28 0.00 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 57 0.00 0.00 0.00 0.00 總計 29 861.89 總計 58 861.89 861.89 0.00 0.00 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金***元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 一般公共預算財政撥款支出決算表 公開05表 部門:***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院***元 功能分類科目編碼 科目名稱 本年支出 合計 基本支出 項目支出 類 款 項 欄次 1 2 3 合計 861.89 861.89 0.00 201 一般公共服務(wù)支出 1.50 1.50 0.00 20136 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 1.50 1.50 0.00 *** 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 1.50 1.50 0.00 208 社會保障和就業(yè)支出 6.71 6.71 0.00 20805 行政事業(yè)單位*** 2.00 2.00 0.00 *** 事業(yè)單位*** 2.00 2.00 0.00 20808 撫恤 4.71 4.71 0.00 *** 死亡撫恤 4.71 4.71 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 853.68 853.68 0.00 21002 公立醫(yī)院 852.34 852.34 0.00 *** 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 852.34 852.34 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 1.34 1.34 0.00 *** 事業(yè)單位*** 1.34 1.34 0.00 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況;本表金***元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開06表 部門:***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院***元 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費 經(jīng)濟分類科目編碼 科目名稱 金額***科目編碼 科目名稱 金額***科目編碼 科目名稱 金額***工資福利支出 853.68 302 商品和服務(wù)支出 1.50 307 債務(wù)利息及費用支出 0.00 30101 基本工資 193.63 30201 辦公費 1.50 30701 國內(nèi)債務(wù)付息 0.00 30102 津貼補貼 120.26 30202 印刷費 0.00 30702 國外債務(wù)付息 0.00 30103 獎金 231.37 30203 咨詢費 0.00 30703 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 0.00 30106 伙食補助費 17.64 30204 手續(xù)費 0.00 30704 國外債務(wù)發(fā)行費用 0.00 30107 績效工資 16.12 30205 水費 0.00 310 資本性支出 0.00 30108 機關(guān)事業(yè)單位*** 59.62 30206 電費 0.00 31001 房屋建筑物購建 0.00 30109 職業(yè)年金繳費 26.60 30207 郵電費 0.00 31002 辦公設(shè)備購置 0.00 30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 23.97 30208 取暖費 0.00 31003 專用設(shè)備購置 0.00 30111 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 0.00 30209 物業(yè)管理費 0.00 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00 30112 其他社會保障繳費 3.35 30211 差旅費 0.00 31006 大型修繕 0.00 30113 住房公積金 78.19 30212 因公出國(境)費用 0.00 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00 30114 醫(yī)療費 0.00 30213 維修(護)費 0.00 31008 物資儲備 0.00 30199 其他工資福利支出 82.94 30214 租賃費 0.00 31009 土地補償 0.00 303 對個人和家庭的補助 6.71 30215 會議費 0.00 31010 安置補助 0.00 30301 離休費 0.00 30216 培訓費 0.00 31011 地上附著物和青苗補償 0.00 30302 退休費 0.00 30217 公務(wù)接待費 0.00 31012 拆遷補償 0.00 30303 退職(役)費 0.00 30218 專用材料費 0.00 31013 公務(wù)用車購置 0.00 30304 撫恤金 4.71 30224 被裝購置費 0.00 31019 其他交通工具購置 0.00 30305 生活補助 2.00 30225 專用燃料費 0.00 31021 文物和陳列品購置 0.00 30306 救濟費 0.00 30226 勞務(wù)費 0.00 31022 無形資產(chǎn)購置 0.00 30307 醫(yī)療費補助 0.00 30227 委托業(yè)務(wù)費 0.00 31099 其他資本性支出 0.00 30308 助學金 0.00 30228 工會經(jīng)費 0.00 312 對企業(yè)補助 0.00 30309 獎勵金 0.00 30229 福利費 0.00 31201 資本金注入 0.00 30310 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 0.00 30231 公務(wù)用車運行維護費 0.00 31203 政府投資基金股權(quán)投資 0.00 30311 代繳社會保險費 0.00 30239 其他交通費用 0.00 31204 費用補貼 0.00 30399 其他對個人和家庭的補助 0.00 30240 稅金及附加費用 0.00 31205 利息補貼 0.00 30299 其他商品和服務(wù)支出 0.00 31299 其他對企業(yè)補助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 贈與 0.00 39907 國家賠償費用支出 0.00 39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00 39999 其他支出 0.00 人員經(jīng)費合計 860.39 公用經(jīng)費合計 1.50 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況;本表金***元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開07表 部門:***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院***元 功能分類科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 項目支出結(jié)轉(zhuǎn) 項目支出結(jié)余 類 款 項 欄次***0 11 12 13 合計 注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金***元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 說明:***市***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 公開08表 部門:***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院***元 科目編碼 科目名稱 本年支出 合計 基本支出 項目支出 1 2 3 類 款 項 合計 注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況;本表金***元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 說明:***市***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 第三部分 ***市***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院***度單位*** 一、收入支出決算總體情況說明 ***度收入總計258***元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計258***元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余530.25)。與***相比,收、支總計各增加82***元,增長47.21%,主要原因一是疫情防控專項經(jīng)費增加;二是政策性調(diào)資。 二、收入決算情況說明 ***度收入合計258***元,其中:財政撥款收入86***元,占33.40%;事業(yè)收入1156.41上級補助收入14***元,占5.55%;其他收入41***元,占16.2***元,占44.82%; 三、支出決算情況說明 ***度支出合計204***元,其中:基本支出163***元,占79.58%;項目支出41***元,占20.42%; 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入總計86***元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計86***元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與***相比,財政撥款收、支總計各增加21***元,增長32.84%,主要原因是一是疫情防控專項經(jīng)費增加;二是政策性調(diào)資。 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明 (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況 ***度一般公共預算財政撥款收入86***元,占本年收入的33.40%。與***相比,一般公共預算財政撥款收入增加21***元,增長32.84%。主要原因一是疫情防控專項經(jīng)費增加;二是政策性調(diào)資。 (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 ***度一般公共預算財政撥款支出86***元,占本年支出的42.04%。與***相比,一般公共預算財政撥款支出增加21***元,增長32.84%。主要原因一是疫情防控專項經(jīng)費增加;二是政策性調(diào)資。 (三)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 ***一般公共預算財政撥款支出86***元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支***元,占0.17%;社會保障和就業(yè)支出(類)支出***元,占0.78%;衛(wèi)生健康支出(類)支出85***元,占99.05%。 (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為46***元,支出決算為86***元,完成年初預算的133.57%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是疫情防控專項經(jīng)費增加。其中:基本支出86***元,占100%;無項目支出。具體情況如下: 1.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事物支出(款)其他共產(chǎn)黨事物支出(項),年初預算***元,支出決算***元,完成年初預算的100%。 2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)事業(yè)單位***(項),年初***元,支出決算為***元,完成年初預算的335.50%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一名退休職工死亡,增加死亡撫恤金***元。 3.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項),年初預算為64***元,支出決算為85***元,完成年初預算的133.08%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是疫情防控專項經(jīng)費增加;二是政策性調(diào)資。 4. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)事業(yè)單位***(項),年初預算為***元,支出決算為***元,完成年初預算的100%。 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出86***元,其中人員經(jīng)費86***元,主要包括:基本工資19***元、津貼補貼12***元、獎金23***元、伙食補助費1***元、績效工資1***元、機關(guān)事業(yè)單位***5***元、職業(yè)年金繳費2***元、職工基本醫(yī)療保險繳費2***元、其他社會保障繳費***元、住房公積金7***元、其他工資福利支出8***元、撫恤金***元、生***元;公用經(jīng)***元,主要包括:辦公***元。 七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明 ******市***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出。 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明 ******市***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。 九、其他重要事項的情況說明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。 ***度,***市***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。 (二)政府采購支出情況。 ***度,***市***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院沒有政府采購支出。 (三)國有資產(chǎn)占有使用情況 截至******月***日,***市***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院共有1輛救護車;單價***上的通用設(shè)備0臺(套),單價***上專用設(shè)備3臺(套)。 (四)關(guān)于***度預算績效情況說明 1.預算績效管理工作開展情況 根據(jù)預算績效管理要求,本單位******度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共9個項目,涉及資金64***元,占項目預算總額的98.94%。從評價***目績效均已達到預期目標。 組織開展***度部門整體支出績效評價***顯示,自評合計得分 ***分,其中投入***分,效益***分,產(chǎn)出***分,滿意度***分。 2.單位***。(應(yīng)當至少選取1個項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開) ***市***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院在***度單位***“中醫(yī)發(fā)展建設(shè)專項經(jīng)費”項目績效自評結(jié)果。 中醫(yī)發(fā)展建設(shè)專項項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為***分。全年預算***元,執(zhí)行***元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是提高公立醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)水平;二是提高重點專科建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因是專科優(yōu)勢不是十分突出。(概括表述項目預算編制執(zhí)行、績效管理等方面存在問題及產(chǎn)生問題的原因)。下一步改進措施:一是培養(yǎng)優(yōu)秀中醫(yī)傳承人;二是加***省二院的合作(針對上述問題,提出改進措施)。 公開上述項目的《項目支出績效自評表》。 項目名稱 中醫(yī)發(fā)展建設(shè) 主管部門 ***區(qū)衛(wèi)生健康委員會 實施單位 ***市***區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 項目***元) 年初預算數(shù) 全年預算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 分值 執(zhí)行率 得分 年度資金總額***% 10 其中:當年財政撥款 — — 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 — — 其他資金 — — 年度總體目標 預期目標 實際完成情況 提高公立醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)水平,完善公立醫(yī)院運行新機制。 醫(yī)療業(yè)務(wù)水平有效提高 績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實際完成值 分值 得分 偏差原因分析及改進措施 產(chǎn)出指標 (***分) 數(shù)量指標 指標 1:名老中醫(yī)工作室建設(shè)數(shù) ≧1 1 10 10 指標 2:開展重點??平ㄔO(shè)數(shù) ≧1 3 10 10 …… 質(zhì)量指標 指標 1:經(jīng)費支出合規(guī)性 合規(guī) 合規(guī) 10 10 、 指標 2: …… 時效指標 指標 1:項目資金到位及時性 100% 100% 5 5 指標 2: …… 成本指標 指標 1:項目總成本 ≦85 100% 5 5 指標 2: …… 效益指標 (***分) 經(jīng)濟效益指標 指標 1:減輕病人家庭負擔 減輕程度 明顯 5 5 指標 2: …… 社會效益指標 提高中醫(yī)藥文化社會認可度 提高 提高 5 5 提升醫(yī)務(wù)人員對中醫(yī)藥適宜技術(shù)的知曉率 提高 提高 10 10 …… 生態(tài)效益指標 指標 1: 指標 2: …… 可持續(xù)影響指標 擴大***區(qū)域影響力的持續(xù)影響程度 影響程度 較高 10 10 指標 2: …… 滿意度指標 (***分) 服務(wù)對象滿意度指標 指標 1:職工滿意度 滿意 ≧98% 10 10 指標 2:患者滿意度 滿意 ≧90% 10 8 …… 總分 100 98 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入:指單位***。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位***。 三、上級補助收入:指事業(yè)單位***。 四、附屬單位***:指事業(yè)單位***。 五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位***。 六、其他收入:指事業(yè)單位***、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位***、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。 七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位***、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位***、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位***、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位***、事業(yè)基金。 十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位***。 十一、基本支出:指單位******、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十二、項目支出:指單位***。 十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位***。 十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位***(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位***(境)的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位***(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過***路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位***(含外賓接待)支出。 十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 EndFragment

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